Il est important de produire vos déclarations de revenus ITR2 pour déclarer avec précision vos revenus et payer tous les impôts applicables. Voici les étapes à suivre pour déposer votre formulaire de déclaration de revenus ITR2 en Inde :
1. Rassemblez les documents requis :
- Formulaire 16 (si vous êtes salarié) :Procurez-vous-le auprès de votre employeur.
- Formulaire 26AS :Vérifiez votre compte TRACES ou le formulaire 16B.
- Relevés bancaires :reflétant les revenus, les intérêts et l'impôt retenu à la source (TDS).
- Preuves d'investissement :Fonds communs de placement, actions, etc.
- Preuve des déductions demandées, comme les quittances de loyer, les factures médicales.
2. Télécharger le formulaire ITR2 :
- Accédez au portail de dépôt électronique du Département de l'impôt sur le revenu.
- Cliquez sur "Téléchargements", sélectionnez "Déclarations de revenus", puis choisissez "ITR-2 (Particuliers et HUF)".
3. Démarrer le dépôt en ligne :
- Revenez à la page d'accueil d'e-Filing et cliquez sur "Connexion" si vous disposez déjà d'un compte. Les nouveaux utilisateurs peuvent cliquer sur « S'inscrire » pour créer un compte en utilisant PAN comme identifiant utilisateur.
- Une fois connecté, allez dans « Produire les déclarations de revenus ».
4. Choisissez l'année d'évaluation :
- Sélectionnez l'année d'évaluation (AY) appropriée. Par exemple, si vous produisez des déclarations pour l'exercice 2022-2023, sélectionnez AY 2023-2024.
5. Saisir les informations personnelles :
- Remplissez vos informations personnelles, notamment votre nom, votre PAN, votre sexe, votre date de naissance, votre statut de résidence, etc.
6. Revenu du salaire :
- Saisissez les détails du formulaire 16 :salaire brut, déductions, allocations et TDS.
7. Autres revenus :
- Ajoutez toutes sources de revenus supplémentaires comme les intérêts des comptes d'épargne, les loyers perçus, les dividendes, etc.
8. Déductions et exonérations :
- Réclamez les déductions disponibles en vertu de diverses sections, telles que les déductions du chapitre VI-A, les déductions en vertu de l'article 80C, etc.
9. Revenu net imposable :
- Calculez votre revenu net imposable en soustrayant les déductions de votre revenu total.
10. Calcul de la taxe :
- Le système calcule votre obligation fiscale en fonction des tranches fiscales et des taux applicables.
11. TDS et taxe anticipée payée :
- Entrez les détails de tout TDS déduit de vos revenus et des paiements anticipés d'impôts effectués au cours de l'année.
12. Taxe à payer/remboursement :
- Le système calcule l'impôt final à payer ou le remboursement en fonction de l'impôt à payer, du TDS et de l'impôt anticipé payé.
13. Vérification et soumission :
- Vérifiez les informations saisies et assurez-vous qu'elles sont exactes et complètes.
- Soumettez le formulaire ITR2 en ligne en cliquant sur « Soumettre ».
14. E-Vérification :
- Vous recevrez un numéro d'accusé de réception et vous devrez vérifier électroniquement votre retour dans les 120 jours. Cela peut être fait via Aadhaar OTP, net banking ou en envoyant une copie physique signée.
15. Suivre le statut et obtenir un remboursement :
- Gardez une trace de l'état de votre déclaration en vérifiant « Mon compte ». Si vous bénéficiez d'un remboursement, il sera crédité sur votre compte bancaire lié.
N'oubliez pas de conserver des copies de tous vos documents fiscaux et de votre accusé de réception ITR2 en cas de demandes futures. Si vous faites face à des situations fiscales complexes ou avez besoin de précisions, envisagez de demander l’aide d’un expert-comptable ou d’un conseiller fiscal.
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